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2016年县委宣传部决算公开
http://xingtang.hebei.com.cn      河北行唐    时间:  2017-08-31 20:38

2016年度部门决算公开

 

行唐县委宣传部

2017年8月

 

目 录

 

      第一部分 单位概况

      一、主要职能

      二、机构设置

      第二部分 2016 年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      九、“三公”经费及相关信息统计表

      十、政府采购情况表

      第三部分 2016 年度决算情况说明

      一、2016年度收入支出总表情况说明

      二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

      三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

      四、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      六、2016年度预算绩效情况说明

      七、2016年度其他重要事项情况说明

      第四部分 名词解释

 

 

第一部分:单位概况

 

一、主要职能

     指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;宏观指导精神产品创作生产;规划组织思想政治工作;

指导协调宣传思想文化事业发展;加强舆论舆情引导管理;宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理;

加强精神文明建设。深入实施马克思主义理论研究和建设工程,深化中国特色社会主义和中国梦研究;深

入学习宣传习近平总书记系列重要讲话;广泛开展理论宣传活动。规划、部署全县思想政治工作任务,培

育和践行社会主义核心价值观,宣传推广全县性先进典型,加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育,

加强基层党员教育,组织开展系列宣传教育活动。制订对外宣传事业发展规划,加强和改进新闻发布工

作,扩大对外宣传,深化文化交流合作,开展多种形式的文化交流活动。指导协调新闻舆论工作,组织

系列主题新闻宣传,开展新闻业务调研评议;抓好新闻管理制度和措施落实;围绕社会热点敏感问题、突

发事件,正确引导社会心态;组织开展舆情信息收集、分析、研判。加强网络安全和信息化工作,加强互

联网宣传和信息内容管理,加强网络文化建设。规划部署全县精神文明创建工作,组织指导全县群众性精

神文明创建活动。深化文化体制改革,构建现代公共文化服务体系;加强精神文化产品创作生产。研究制

定全县文化发展方针政策,管理县级各类文化发展专项资金和基金,支持重点文化项目建设,加强文化招

商,推动文化事业产业健康发展。研究制定全县文化艺术发展的指导方针,构建现代公共文化服务体系,加

强精神文化产品创作生产,传承和保护优秀传统文化,推动文化艺术健康发展。负责系统综合业务管理和机

关综合事务管理。制定全县宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施,开展宣传文化业务管理,加强政

策业务宣传等。

      二、机构设置

     根据部门决算编报要求,纳入2016 年度部门决算编报范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

单位名称

单位性质

单位规格

 

 

经费保障形式

 

 

中共行唐县委宣传部

行政

正科级

财政拨款

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

第二部分:部门决算报表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

481.7

一、一般公共服务支出

30

245.2

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

60.0

二、外交支出

31

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

32

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

35

0.0

六、其他收入

7

0.0

七、文化体育与传媒支出

36

159.1

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

60.0

本年收入合计

22

481.7

本年支出合计

51

464.3

用事业基金弥补收支差额

23

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

24

0.0

  其中:提取职工福利基金

53

0.0

  其中:项目支出结转和结余

25

0.0

        转入事业基金

54

0.0

 

26

 

年末结转和结余

55

17.5

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

17.5

 

28

 

 

57

 

总计

29

481.7

总计

58

481.7

 

注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

481.7

481.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

262.6

262.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20113

商贸事务

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2011308

  招商引资

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20133

宣传事务

254.6

254.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2013301

  行政运行

131.5

131.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2013399

  其他宣传事务支出

123.1

123.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

207

文化体育与传媒支出

159.1

159.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20701

文化

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2070199

  其他文化支出

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20799

其他文化体育与传媒支出

119.1

119.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2079903

  文化产业发展专项支出

33.0

33.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

86.1

86.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

229

其他支出

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

60.0

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

15.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

45.0

45.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开03表

 

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

464.3

182.6

281.6

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

245.2

179.6

65.5

0.0

0.0

0.0

 

20113

商贸事务

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2011308

  招商引资

8.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20133

宣传事务

237.2

171.6

65.5

0.0

0.0

0.0

 

2013301

  行政运行

131.5

131.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2013399

  其他宣传事务支出

105.6

40.1

65.5

0.0

0.0

0.0

 

207

文化体育与传媒支出

159.1

3.0

156.1

0.0

0.0

0.0

 

20701

文化

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

2070199

  其他文化支出

40.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0.0

 

20799

其他文化体育与传媒支出

119.1

3.0

116.1

0.0

0.0

0.0

 

2079903

  文化产业发展专项支出

33.0

3.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

86.1

0.0

86.1

0.0

0.0

0.0

 

229

其他支出

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

60.0

0.0

60.0

0.0

0.0

0.0

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

45.0

0.0

45.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

421.7

一、一般公共服务支出

28

245.2

245.2

0.0

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

60.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

159.1

159.1

0.0

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.0

0.0

0.0

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.0

0.0

0.0

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.0

0.0

0.0

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.0

0.0

0.0

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

60.0

0.0

60.0

 

 

本年收入合计

22

481.7

本年支出合计

49

464.3

404.3

60.0

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

17.5

17.5

0.0

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

481.7

总计

54

481.7

421.7

60.0

 

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政预算拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:中共行唐县委宣传部                                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                                      单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

7

8

9

 

合计

404.3

182.6

221.6

 

201

一般公共服务支出

245.2

179.6

65.5

 

20113

商贸事务

8.0

8.0

0.0

 

2011308

  招商引资

8.0

8.0

0.0

 

20133

宣传事务

237.2

171.6

65.5

 

2013301

  行政运行

131.5

131.5

0.0

 

2013399

  其他宣传事务支出

105.6

40.1

65.5

 

207

文化体育与传媒支出

159.1

3.0

156.1

 

20701

文化

40.0

0.0

40.0

 

2070199

  其他文化支出

40.0

0.0

40.0

 

20799

其他文化体育与传媒支出

119.1

3.0

116.1

 

2079903

  文化产业发展专项支出

33.0

3.0

30.0

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

86.1

0.0

86.1

 

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

68.5

302

商品和服务支出

72.3

310

其他资本性支出

0.0

 

30101

  基本工资

42.8

30201

  办公费

9.4

31001

  房屋建筑物购建

0.0

 

30102

  津贴补贴

12.1

30202

  印刷费

21.0

31002

  办公设备购置

0.0

 

30103

  奖金

6.8

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

 

30104

  其他社会保障缴费

0.0

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

 

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

 

30107

  绩效工资

6.8

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

 

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

 

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

 

303

对个人和家庭的补助

41.8

30211

  差旅费

0.9

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

 

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

 

30302

  退休费

26.0

30213

  维修(护)费

5.1

31013

  公务用车购置

0.0

 

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

12.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

 

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

 

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

 

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.2

304

对企事业单位的补贴

0.0

 

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

 

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

 

30309

  奖励金

10.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

 

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

 

30311

  住房公积金

0.0

30227

  委托业务费

10.5

307

债务利息支出

0.0

 

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

0.0

30701

  国内债务付息

0.0

 

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

0.0

 

30314

  采暖补贴

5.8

30231

  公务用车运行维护费

7.2

399

其他支出

0.0

 

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

5.9

39906

  赠与

0.0

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

 

人员经费合计

110.3

公用经费合计

72.3

 

注:本表反映本年度一般公共预算拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

                                                                                                                                      单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

7

8

9

10

 

 

合计

0.0

0.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

0.0

 

 

229

其他支出

0.0

0.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

0.0

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.0

0.0

0.0

60.0

60.0

0.0

60.0

0.0

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

0.0

15.0

0.0

 

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

0.0

0.0

0.0

45.0

45.0

0.0

45.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中共行唐县委宣传部

 

 

 

 

公开08表

 

                                                                                                                                      单位:万元

科目功能分类

科目编码

 

科目名称

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:县委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

“三公”经费及相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中共行唐县委宣传部

2016年度

 

公开09表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

72.31

(一)支出合计

2

10.24

7.47

(一)行政单位

23

72.31

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

10.00

7.23

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

10.00

7.23

(一)车辆数合计(辆)

27

2

  3.公务接待费

7

0.24

0.24

  1.部级领导干部用车

28

0

    (1)国内接待费

8

0.24

0.24

  2.一般公务用车

29

2

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

30

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

  4.特种专业技术用车

31

0

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

8

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

80

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

注:本表反映本年度决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

 

 

 

 

 

 

政府采购情况表                          

编制单位:中共行唐县委宣传部

 

 

2016年度

 

 

 

 

 

 

 

公开10表

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

163.43

163.43

163.43

 

 

 

160.16

160.16

160.16

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

  163.43

163.43

163.43

 

 

 

160.16

160.16

160.16

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

   

第三部分: 2016 年度决算情况说明

 

      一、2016年度收入支出决算总表情况说明

      宣传部2016 年度决算收入总计481.7 万元,决算支出总计464.3 万元。与2015 年相比,

决算收支总计分别增加191.5 万元和174.1万元,本年度增加了综合文化服务中心示范村建设项目

和少年宫建设项目。

      二、2016年度收入决算情况说明

      本年收入合计 481.7万元,全部为财政拨款收入。

      三、2016年度支出决算情况说明                                                                   

      本年支出合计464.3万元,其中:基本支出182.6万元,占39.3%;项目支出281.6万元,

占60.7%。

      四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

      2016 年度财政拨款收入决算总计481.7万元,财政拨款支出决算总计464.3万元。财政拨款

支出总计中含年末财政拨款结转和结余17.5万元。

      五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度财政拨款支出决算为404.3万元,其中:基本支出182.6万元,项目支出221.6 万元。

     (二)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

      2016年度一般公共预算财政拨款基本支出182.6万元,支出具体情况如下:工资福利支

出和退休费支出共计110.3万元;商品和服务支出72.3 万元。

      六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

      2016 年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,

全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.47万元。近两年来,“三公”经费支出逐年减少,

体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出

得到了有效控制,实现了只减不增的目标。全年发生公务用车购置及运行维护费7.23 万元。

      七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明

      按照绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,

确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打

下了好的基础。并对2016年初的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评。

八、2016年度其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况的说明

2016年度机关运行经费支出72.31万元。

 (二)政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额160.16万元,全部为政府采购工程支出。

 (三)国有资产占有情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,价款总计35.78万元。

     

第四部分:名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单

位上缴收入”以外的各项收入。

   (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和

结余资金”、“事业收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业

基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本

年度收支缺口的资金。

   (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业

基金和职工福利基金等。

   (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行

维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参

公事业单位发放的公务交通补贴等。

   (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买

货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

   (十三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 

     

 

     

关键词: 2016年|县委宣传部|决算公开

稿源:  行唐新闻网   责任编辑:  赵金龙
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